2023年度永昌县文体广电和旅游局部门决算公开(汇总)

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播、电视、旅游的方针政策和法律法规,拟定全县文化、体育、广电和旅游政策措施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展,拟定全县文化、体育、广电领域事业产业和旅游业发展规划并组织实施;组织实施全县文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进全县文化、体育和旅游融合发展;推进全县文体广电和旅游体制改革。

3、管理全县性重大文体活动,统筹协调全县文化旅游节会活动;组织实施公共服务公益工程和公益活动,指导全县重点文化、体育、旅游以及广播电视基础设施建设;组织全县文化旅游整体形象宣传推广,促进全县文化体育旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施;指导、推进永昌全域旅游和文化、体育、旅游产品开发工作。

4、引导社会资本投资全县文化、体育、广电和旅游业,负责指导协调管理全县文化、体育、广电和旅游重大项目建设。

5、指导、管理全县文艺事业,指导全县艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责全县公共文化、广播电视、体育事业发展,加快推动国家公共文化服务体系建设和体育、旅游公共服务建设,深入实施文化、体育惠民工程,统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导推进全县文化、体育、广电和旅游科技创新发展,推进全县文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设;协调推进全县广播电视与新媒体新业态融合发展,协调推进广电网、电信网、互联网三网融合。

8、负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责全县文物保护工作,拟订全县文物、博物馆事业发展规划、制度和办法并监督实施;审报设立县级文物保护单位,推荐申报市级、省级文物保护单位以及国家级重点文物保护单位;负责管理和指导全县文物考古工作;组织协调全县重大文物考古项目的实施;对社会文物进行宏观管理;负责全县文物商店的申报工作;协调、指导、管理全县文物学术、科研和科技保护工作;履行全县文物行政执法督查职责,协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

10、负责加强广播电视阵地管理;实施依法设定的行政许可;负责对全县广播电视机构业务指导和行业监管;负责并监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出等工作;负责广播电视统计工作。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产;指导、监管广播电视广告播放;负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构的业务管理。

12、指导全县群众体育发展,落实《全民健身条例》和《全民健身计划》,指导、协调各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动;指导和组织全县体育竞赛活动;负责全县各类体育场馆监管工作;协助做好体育彩票管理工作。

13、指导全县文化、体育和旅游市场发展,对全县文化体育旅游市场经营进行行业监管;负责旅行社服务网点的备案登记工作;开展服务质量现场检查;负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援;负责受理辖区内行业领域投诉和信访;负责文化体育和旅游统计工作;推进行业信用体系及精神文明建设,依法规范全县文化、体育和旅游市场。

14、指导监督全县文化市场综合行政执法工作,负责全县文化娱乐、演艺市场、游艺市场的监管,组织查处全县文化、文物、印刷、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序;负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

15、指导全县文化、体育、广电、旅游行业人才队伍建设,组织开展行业培训教育工作。

16、负责本行业安全生产工作。

17、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

永昌县文体广电和旅游局属县政府行政单位,一级预算单位,内设8个机构,主要为:

1、办公室

2、财务室

3、公共文化股

4、文化遗产股(文物管理所)

5、广播电视股

6、体育发展管理股

7、旅游发展管理股

8、综合审批管理股

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

9、永昌县文化市场综合行政执法队

10、永昌县文化馆

11、永昌县图书馆

12、永昌县博物馆

13、永昌县体育馆(全民健身中心)

14、永昌县旅游发展服务中心

15、永昌县广播电视维护中心

16、县文物保护中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(表1-7详见附件1)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5235.95万元。与上年度相比,收、支总计各减少763.91万元,下降12.73%,主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出,同时项目对应减少,总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5178.95万元,其中:财政拨款收入5178.95万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5188.95万元,其中:基本支出1411.73万元,占27.21%;项目支出3777.22万元,占72.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5178.95万元。与上年相比,各减少641.46万元,下降11.02%。主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出,同时项目对应减少,总体收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5070.28万元,较上年决算数减少523.82万元,下降9.36%。主要原因是落实过紧日子要求压减基本支出,同时项目对应减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5070.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出33.00万元,占0.65%;文化旅游体育与传媒支出4120.48万元,占81.27%;社会保障和就业支出263.49万元,占5.2%;卫生健康支出71.67万元,占1.41%;城乡社区支出320.00万元,占6.31%;农林水支出178.69万元,占3.52%;住房保障支出82.94万元,占1.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1430.11万元,支出决算为5070.28万元,完成年初预算的354.54%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年新增市级重大项目前期费、宣传推介项目经费。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1096.99万元,支出决算为4120.48万元,完成年初预算的375.62%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增2023年四月八商品交易暨民俗文化节活动费用、文化人才专项经费、中央公共文化服务体系建设专项资金、省级彩票公益金等项目资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为183.98万元,支出决算为263.49万元,完成年初预算的143.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,补缴退休、调出人员养老保险、职业年金,本年支出数增加。

4.卫生健康支出年初预算数为77.05万元,支出决算为71.67万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动、保险基数变化。

5.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为320.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年新增骊靬大道建设项目等,项目支出增加。

6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为178.69万元,决算数大于预算数的本年新增旅游扶贫项目、市级财政衔接推进乡村振兴等项目,项目支出增加。

7.住房保障支出年初预算数为72.08万元,支出决算为82.94万元,完成年初预算的115.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1411.73万元。其中:

人员经费1289.25万元,较上年决算数减少117.38万元,下降8.34%,主要原因是人员工资津补贴奖金数额变动、保险基数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费122.48万元,较上年决算数增加4.55万元,增长3.86%,主要原因是本年新增退休人员福利费,支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入108.67万元,本年支出108.67万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下市县分成体育彩票公益金项目支出29.36万元,省级体育彩票公益金支持省级公益社业发展项目79.31万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出,较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是本年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是因公出国(境)费用预决算数都为0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年本年决算数都为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算数都为0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年本年决算数都为0。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算数都为0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年本年决算数都为0。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算数都为0,较上年决算数减少1.5万元,下降100.0%,主要原因是本年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预决算数都为0,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是上年本年决算数都为0。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无其他国内公务接待。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无国内公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出80.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.28万元,增长1.61%,主要原因是本年新增退休人员福利费,但落实过紧日子要求压减办公经费支出,总体增加1.28万元,增长1.61%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元,下降100.00%,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计378.20万元,其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出373.83万元。授予中小企业合同金额378.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额378.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于业务开展。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目31个,二级项目0个,共涉及资金3658.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度省级体育彩票公益金支持省级公益社业发展项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金108.67万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对对2023年省级体育彩票公益金支持社会公益事业发展(水云山健身步道暨五里沙沟人工草坪)1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出162万元。从评价情况来看,按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告,自评报告相关数据齐全、标准清楚,评价结论客观合理,绩效评价报告中对问题分析全面深入,提出针对性建议。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映对2023年度中央公共文化服务体系建设(一般项目)、中央公共文化服务体系建设(广电项目)、市县三馆一站免费开放、永昌县博物馆免费开放、永昌县体育馆向社会免费或低收费开放等11个项目绩效自评结果。

1.“2023年中央公共文化服务体系建设(一般项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成年初计划的文化旅游活动;完成年初计划的基层公共文化设施维修项目。发现的主要问题及原因:各实施单位严格按照项目预期绩效目标、绩效评价细则等,对项目支出实施实行细化、量化,确保部门项目目标按时序进度完成。下一步改进措施:项目实施单位要切实增强大局意识、责任意识,认真组织,加强项目过程管理,提高资金支付效率,坚持提升群众文化活动品质,发挥文化项目带动效应,满足人民群众日益增长的精神文化需求,不断提高公共文化服务水平。

2.“2023年中央公共文化服务体系建设(广电项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61.13万元,执行数为61.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年播出时间达到6242小时以上。发射功率大于等于额定功率的91%。使我县人口居住相对集中的农村群众能够收看央视12套节目、中央和省市县广播电视5套节目。发现的主要问题及原因:项目管理制度需进一步完善,一些管理方法不够科学,项目监管需加强,需要细化。下一步改进措施:进一步提高预算的合理性、严谨性,加强项目监管,跟踪项目资金使用、管理,用好资金,确保资金发挥更大效益。

3.“旅游工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成景区游客服务中心及旅游厕所运行及省级全域旅游示范区创建工作。发现的主要问题及原因:因过紧日子政策原因旅游工作经费安排困难。下一步改进措施:积极向上争取旅游项目,解决旅游资金困难问题。

4.“文联工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.87万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:完成文联开展活动、换届及《骊靬》杂志稿费、编辑及印刷费。发现的主要问题及原因:开展活动较为单一。下一步改进措施:依托永昌文化策划丰富多样的活动。

5.“文物保护工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障县级文物保护工作及县级文保员补助发放,保障和完善钟鼓楼亮化工程。发现的主要问题及原因:野外文物保护工作经费较为紧张。下一步改进措施:积极向上争取野外文物保护项目专项资金,解决资金困难问题。

6.“电视台节目上传广电网络传输系统传输费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障全年广电网络传输系统正常运行,保障全年电视节目正常播出。发现的主要问题及原因:应该继续提升电视节目水平及质量。下一步改进措施:更加专业地改善保障电视节目传输软硬件水平。

7.“体育馆配电室10千伏配电安装工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为33.37万元,执行数为33.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支付体育馆配电室10千伏配电安装工程剩余工程款。发现的主要问题及原因:工程结束后应及时支付剩余工程款。下一步改进措施:做好项目管理,无欠付账款情况出现。

8.“2015年老放映员历史遗留问题补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.93万元,执行数为5.72万元,完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况:保障老放映员的基本生活权益,为全县老放映员发放补助。发现的主要问题及原因:补助水平较低。下一步改进措施:适当提高发放水平。

9.“2023年市县三馆一站免费开放补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办公益性讲座、展览逐年增长;二是公益性服务满意度得到逐年提升。发现的主要问题及原因:一是群众对公益性公共图书馆图书阅览服务满意度不是非常高,原因是资金紧缺;二是开展公益性推广活动不够多。下一步改进措施:一是向上争取资金丰富读者业余文化生活;二是提升服务质量。

10.“2023年永昌县博物馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为60万元,执行数为58.17万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是通过博物馆免费开放项目使我馆开展丰富多彩的社教活动,保证博物馆正常开放;二是面向群众、面向基层,实现公益文化服务,大力开展公共文化活动,为全县精神文明建设做贡献。发现的主要问题及原因:1.馆舍面积狭小,社教活动单一2.文博专业知识欠缺。下一步改进措施:1.新馆建设项目已启动,通过新馆修建增加提供丰富的社教活动。2.增加人员培训,丰富文博业务知识。永昌县博物馆免费开放自评情况:该项目执行情况优秀自评分99.4分。

11.“2023年永昌县体育馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为61.7万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2023年我单位积极运用项目资金,全面落实县文体广电和旅游局安排部署,聚焦群众关切,认真履行责任目标,为我县群众体育健身提供场所服务,负责策划各类活动为县委县政府及各单位、部门举办各类运动会、大型文体活动、会议等提供场地安排及相关服务。

(绩效自评表见附件2)

三、部门绩效评价结果

2023年对省级体育彩票公益金支持社会公益事业发展(水云山健身步道暨五里沙沟人工草坪)项目开展了部门评价,评价结果为“优”。

(评价报告见附件3)

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.永昌县文体广电和旅游局(汇总)决算公开表格.xlsx
附件2.2023年度部门项目绩效自评表.xls
附件3.永昌县2023年水云山健身步道暨五里沙沟人工草坪项目绩效评价报告.pdf

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