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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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2024年度
中共永昌县委党校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,开展马克思主义中国化理论成果,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传宣讲;2、发挥干部教育培训主渠道作用,有计划的轮训培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学校)系统师资培训;3、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;4、围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题,举办专题研讨班、培训班;5、开展重大理论问题和现实问题研究,承担县委、县政府决策咨询服务;6、参与党委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作;7、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位是县委直属事业单位,为正科级,下设办公室、教务室、科研室、总务室4室。核定事业编制16名,实有在职人员12人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,283.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,179.42 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 76.33 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,283.25 | 本年支出合计 | 57 | 3,283.25 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 3,283.25 | 总计 | 60 | 3,283.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,283.25 | 3,283.25 | ||||||
205 | 教育支出 | 3,179.42 | 3,179.42 | |||||
20508 | 进修及培训 | 3,179.42 | 3,179.42 | |||||
2050802 | 干部教育 | 3,179.42 | 3,179.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.30 | 17.30 | |||||
20808 | 抚恤 | 28.54 | 28.54 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.54 | 28.54 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,283.25 | 268.25 | 3,015.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 | |||
2050802 | 干部教育 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.30 | 17.30 | ||||
20808 | 抚恤 | 28.54 | 28.54 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.54 | 28.54 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,283.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,179.42 | 3,179.42 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 76.33 | 76.33 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.51 | 12.51 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.00 | 15.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,283.25 | 本年支出合计 | 59 | 3,283.25 | 3,283.25 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,283.25 | 总计 | 64 | 3,283.25 | 3,283.25 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,283.25 | 268.25 | 3,015.00 | |
205 | 教育支出 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 |
20508 | 进修及培训 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 |
2050802 | 干部教育 | 3,179.42 | 164.42 | 3,015.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 76.33 | 76.33 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.57 | 47.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.86 | 11.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 18.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.30 | 17.30 | |
20808 | 抚恤 | 28.54 | 28.54 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 28.54 | 28.54 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 12.51 | 12.51 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 | |
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 201.37 | 302 | 商品和服务支出 | 23.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.46 | 30201 | 办公费 | 8.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.26 | 30205 | 水费 | 1.40 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.42 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.30 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 2.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 28.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 2.50 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.14 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 244.33 | 公用经费合计 | 23.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表为空表,本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
公开07表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本表为空表,本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
| |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表为空表,本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
公开08表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本表为空表,本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
公开09表 | ||
部门:中共永昌县委党校 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3283.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.80万元,增长0.92%,主要原因是经费年初核定后,年内有人员变动,人员经费中工资和津贴补贴调标。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3283.25万元,其中:财政拨款收入3283.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3283.25万元,其中:基本支出268.25万元,占8.17%;项目支出3015.00万元,占91.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3283.25万元。与上年相比,各增加29.80万元,增长0.92%。主要原因是2024年人员经费年初核定后,年内有人员变动,人员经费中工资和津贴补贴调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3283.25万元,较上年决算数增加29.80万元,增长0.92%。主要原因是2024年人员经费年初核定后,年内有人员变动,人员经费中工资和津贴补贴调标。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3283.25万元,主要用于以下方面:教育支出3179.42万元,占96.84%;社会保障和就业支出76.33万元,占2.32%;卫生健康支出12.51万元,占0.38%;住房保障支出15.00万元,占0.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5278.33万元,支出决算为3283.25万元,完成年初预算的62.20%。其中:
1.教育支出年初预算数为51835860.22元,支出决算为31794196.26元,完成年初预算的61.34%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算党校建设项目资金50000000.00元,年末县财政追减19850000.00元。
2.社会保障和就业支出年初预算数为601721.77元,支出决算为763323.74元,完成年初预算的126.86%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员陆有仁、孟丽华2人病故,社保费等调减但增加死亡抚恤金。
3.卫生健康支出年初预算数为168342.51元,支出决算为125053.28元,完成年初预算的74.29%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员陆有仁、孟丽华2人病故,社保费等调减。
4.住房保障支出年初预算数为177337.61元,支出决算为149956.00元,完成年初预算的84.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,社保费等减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出268.25万元。其中:
人员经费2443312.46元,较上年决算数增加153773.72元,增长6.72%,主要原因是人员经费年初核定后,年内有人员变动,人员经费中工资和津贴补贴调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费、住房公积金、遗属生活补助、住宅取暖费等。
公用经费239216.82元,较上年决算数增加94046.06元,增长64.78%,主要原因是物价上涨,支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护(修)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算,也无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“三公”经费相关支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费预算,也无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“三公”经费相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“公务用车购置及运行维护费”预算,也无“公务用车购置及运行维护费”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“公务用车购置及运行维护费”经费相关支出。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“公务用车购置费”预算,也无“公务用车购置费”相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“公务用车购置费”相关支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“公务用车运行维护费”预算,也无“公务用车运行维护费”相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“公务用车运行维护费”相关支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“公务接待费”预算,也无“公务接待费”相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均无“公务接待费”相关支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出239216.82元,机关运行经费主要用于开支办公费80461.87元、水费14007.60元、电费7033.16元、差旅费20819.12元、维修(护)费13000.00元、劳务费23520元、工会经费13987.68元、福利费24987.39元、其他交通费用41400.00元。机关运行经费较上年决算数增加94046.06元,增长64.78%,主要原因是办公费等“保运转”支出预算调标。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本年无会议费预算,也无会议费相关支出。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少59839.82元,下降100.00%,主要原因是本年预算中定员公用经费等“保运转”支出预算调标,故培训费未列预算,无培训费相关支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
绩效自评表见附件
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30150000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对党校建设项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30150000.00元,政府性基金预算支出0.00元,国有资本经营预算支出0.00元。从评价情况来看,为加强项目支出管理,提高资金使用效益,为以后年度预算资金分配提供有力支撑,特对以上1个项目开展了绩效评价。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,对项目的执行情况及经费使用情况按照评价指标、评价标准和评价规则等,对投入、产出、效果和影响力四个方面进行评价。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映党校建设项目等1个项目绩效自评结果。
“党校建设项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.36分。项目全年预算数为50000000.00元,执行数为30150000.00元,完成预算的60.3%。项目绩效目标完成情况:一是改善教学环境,提升了教学质量;二是为永昌经济社会高质量发展提供了人才支撑。发现的主要问题及原因:一是党校建设项目资金未按进度拨付,支付进度缓慢;二是绩效自评工作业务水平有待提高。下一步改进措施:一是项目资金按时按进度拨付;二是加强项目预算资金管理,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率,设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性,尽可能量化细化指标;三是加强对财务人员的培训,全面提升财务人员的业务能力和素质。
三、部门重点绩效评价结果
我单位对“党校建设项目”资金进行了重点绩效评价并详细分析自评数据,整体来看,完成了年度绩效评价工作,绩效评价工作有所提高,但尚存在薄弱环节和改进之处,在以后的绩效评价工作中要着重薄弱环节,进一步改进。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.2024年决算批复表.xlsx附件2.2024年项目支出绩效自评表.xlsx附件3.2024年项目资金绩效自评工作总结(党校).docx