2024年度永昌县应急管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理和监督检查防震减灾工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划,起草有关行政规范性文件,贯彻执行国家和省市有关规章和标准。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻永武警部队参与应急救援工作。

7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责,监督管理企业专(兼)职应急救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8.负责消防指导工作,指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责地震灾害防治,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,指导协调自然灾害综合监测预警和风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇(园区)安全生产工作,组织开展安全生产监督检查、考核工作。

12.依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理县域内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13.管理建设工程的地震安全性评价工作,建立地震震害预测数据库,管理地震灾害预测工作。

14.依法组织指导全县生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,参与制定地震灾区重建规划。

15.开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

永昌县应急管理局属县政府工作部门,一级预算单位,内设6个机构:办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸安全监督管理股、安全生产综合监督管理股(监察执法股);下设两个事业单位:永昌县应急救援调度中心,永昌县应急管理综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

752.43

一、一般公共服务支出

31

1.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

65.60

9

九、卫生健康支出

39

23.33

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

34.68

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

627.81

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

752.43

本年支出合计

57

752.43

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

总计

30

752.43

总计

60

752.43

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

752.43

752.43

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

65.60

65.60

20805

行政事业单位养老支出

64.51

64.51

2080501

行政单位离退休

7.87

7.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

210

卫生健康支出

23.33

23.33

21011

行政事业单位医疗

23.33

23.33

2101101

行政单位医疗

18.17

18.17

2101103

公务员医疗补助

5.17

5.17

221

住房保障支出

34.68

34.68

22102

住房改革支出

34.68

34.68

2210201

住房公积金

34.68

34.68

224

灾害防治及应急管理支出

627.81

627.81

22401

应急管理事务

509.31

509.31

2240101

行政运行

380.09

380.09

2240106

安全监管

129.22

129.22

22404

矿山安全

90.00

90.00

2240499

其他矿山安全支出

90.00

90.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28.50

28.50

2240703

自然灾害救灾补助

28.50

28.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

752.43

503.71

248.72

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

65.60

65.60

20805

行政事业单位养老支出

64.51

64.51

2080501

行政单位离退休

7.87

7.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

210

卫生健康支出

23.33

23.33

21011

行政事业单位医疗

23.33

23.33

2101101

行政单位医疗

18.17

18.17

2101103

公务员医疗补助

5.17

5.17

221

住房保障支出

34.68

34.68

22102

住房改革支出

34.68

34.68

2210201

住房公积金

34.68

34.68

224

灾害防治及应急管理支出

627.81

380.09

247.72

22401

应急管理事务

509.31

380.09

129.22

2240101

行政运行

380.09

380.09

2240106

安全监管

129.22

129.22

22404

矿山安全

90.00

90.00

2240499

其他矿山安全支出

90.00

90.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28.50

28.50

2240703

自然灾害救灾补助

28.50

28.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

752.43

一、一般公共服务支出

33

1.00

1.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

65.60

65.60

9

九、卫生健康支出

41

23.33

23.33

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

34.68

34.68

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

627.81

627.81

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

752.43

本年支出合计

59

752.43

752.43

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

752.43

总计

64

752.43

752.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

752.43

503.71

248.72

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

20199

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

2019999

其他一般公共服务支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

65.60

65.60

20805

行政事业单位养老支出

64.51

64.51

2080501

行政单位离退休

7.87

7.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.31

51.31

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.33

5.33

20899

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

2089999

其他社会保障和就业支出

1.09

1.09

210

卫生健康支出

23.33

23.33

21011

行政事业单位医疗

23.33

23.33

2101101

行政单位医疗

18.17

18.17

2101103

公务员医疗补助

5.17

5.17

221

住房保障支出

34.68

34.68

22102

住房改革支出

34.68

34.68

2210201

住房公积金

34.68

34.68

224

灾害防治及应急管理支出

627.81

380.09

247.72

22401

应急管理事务

509.31

380.09

129.22

2240101

行政运行

380.09

380.09

2240106

安全监管

129.22

129.22

22404

矿山安全

90.00

90.00

2240499

其他矿山安全支出

90.00

90.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

28.50

28.50

2240703

自然灾害救灾补助

28.50

28.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

427.23

302

商品和服务支出

67.35

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

117.08

30201

办公费

21.64

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

104.49

30202

印刷费

0.45

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

79.09

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

11.93

30205

水费

0.19

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.31

30206

电费

1.78

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.33

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.06

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.17

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.09

30211

差旅费

8.43

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

34.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.70

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.13

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

7.87

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

6.32

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

9.69

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

1.11

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.50

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.15

30229

福利费

3.44

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

9.21

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

436.36

公用经费合计

67.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表七无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故表八无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:永昌县应急管理局

2024年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入,也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出,故表九无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为752.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少479.58万元,下降38.93%,主要原因是县级项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计752.43万元,其中:财政拨款收入752.43万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计752.43万元,其中:基本支出503.71万元,占66.94%;项目支出248.72万元,占33.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为752.43万元。与上年相比,各减少479.44万元,下降38.92%。主要原因是县级项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出752.43万元,较上年决算数减少479.44万元,下降38.92%。主要原因是县级项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出752.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.00万元,占0.13%;外交支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.00万元,占0.00%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出65.60万元,占8.72%;卫生健康支出23.33万元,占3.10%;节能环保支出0.00万元,占0.00%;城乡社区支出0.00万元,占0.00%;农林水支出0.00万元,占0.00%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占0.00%;金融支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出34.68万元,占4.61%;粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出627.81万元,占83.44%;其他支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;债务付息支出0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.12万元,支出决算为752.43万元,完成年初预算的98.34%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金1万元年初未预算。

2.科学技术支出年初预算数为207.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是年未调减县级项目207.00万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为50.04万元,支出决算为65.60万元,完成年初预算的131.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

4.卫生健康支出年初预算数为31.36万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的74.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

5.住房保障支出年初预算数为35.52万元,支出决算为34.68万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为441.21万元,支出决算为627.81万元,完成年初预算的142.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整,上级专项增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.71万元。其中:

人员经费436.36万元,较上年决算数增加29.76万元,增长7.32%,主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费67.35万元,较上年决算数增加31.97万元,增长90.38%,人员增加导致公用经费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费21.65万元;印刷费0.45万元;水费0.19万元;电费1.79万元;差旅费8.43万元;维修(护)费2.7万元,专用燃料费6.33万元;劳务费9.69万元;工会经费3.51万元;福利费3.41万元;其他交通费用(公务交通补贴)9.2万元,合计67.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费预算收入,也无“三公”经费决算支出,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用财政预算收入,也无决算支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费财政预算收入,也无决算支出,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费财政预算收入,也无决算支出,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费财政预算收入,也无决算支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费财政预算收入,也无决算支出,较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出67.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用(公务交通补贴)等。机关运行经费较上年决算数增加31.97万元,增长90.38%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度会议费预算为0万元,决算支出0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度培训费预算为0万元,决算支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.50万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额6.25万元,占政府采购支出总额的96.24%,其中:授予小微企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的57.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目8个,涉及资金248.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。不涉及政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。无开展重点绩效评价的项目。

  1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映安全生产预防、防震减灾和应急管理专项经费、应急值守经费等8个项目绩效自评结果。(绩效自评表详见附件2)

1.“安全生产预防、防震减灾和应急管理专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.91分。项目全年预算数10万元,支出决算数10万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况:对企业进行安全生产日常检查,降低安全生产事故起数;完成安全生产、防灾减灾宣传教育年度计划,增强企业、群众安全生产意识;安全生产、防震减灾、应急救援能力进一步提升。

2.“应急值守经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时发放了应急值守人员的工资,足额缴纳了应急值守人员的社保费,确保能严格落实24小时应急值守制度,严格落实监测预警、巡查检查、灾情会商、预案编制和应急演练机制,做到水情、雨情、汛情、旱情、火情实时监测,按照“应报尽报”的原则,第一时间进行现场核查,及时准确上报灾害损失,各类自然灾害得到有效防控。

3.“退回甘肃海德建设工程有限公司及法人汪彦雄罚款”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为36.22万元,执行数为36.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严格按照市中级人民法院的判决,及时退还甘肃海德建设工程有限公司及法人汪彦雄的罚款。

4.“2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.15分。项目全年预算数为120万元,执行数为90万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:完成永昌县焦家庄萤石矿、永昌鲁华矿业开发有限公司、永昌县鑫萤萤石矿业有限公司3家企业视频智能监控子系统建设任务,设备验收通过率、联网在线率均达100%,通过安装视频智能监控系统并成功联网,提升了企业数字化、智能化安全生产预防和监管水平,促进县域经济安全发展。

5.“2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为31.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:武威工务段金昌采石场安装边坡监测预警系统1个,视频智能监控系统1个,完成了绩效设立的建设任务,设备验收通过率、联网在线率均达100%。通过安装边坡监测预警系统及视频智能监控系统并成功联网,提升了企业数字化、智能化安全生产预防和监管水平。

6.“自然灾害救助及应急救援救灾资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为28.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购置地震应急物资10类,物资验收合格率达100%,确保应急抢险物资需求,提升我县应急抢险救援和应急处置能力,确保人民群众生命及财产安全。

7.“财政自身建设补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于单位职工检查企业差旅费用支出,保障执法工作正常有序开展。

8.“基层应急管理体系和能力建设资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照全县整体推进10个乡镇“七有”、127个村(社区)“五有”标准要求,制定《永昌县加强基层应急管理体系和能力建设的实施方案》,细化“七有”“五有”具体标准,梳理乡镇“七有”57项和村(社区)“五有”24项装档指南,统一参考模板和台账样表,设立应急物资、制度牌、避难场所指示牌623块。构建基层应急管理组织架构,完善基层应急管理运行机制,推进村社第一应急响应人制度,织密基层应急管理责任网络,提升应急管理制度化规范化水平。

发现的主要问题及原因:一是部分专项资金在年底下拨,当年无法及时支出;二是部分专项资金存在报账不及时的问题。下一步改进措施:一是继续加强财务管理,规范运用专项资金,提高资金使用效率;二是进一步完善绩效管理体系,提高绩效目标编制质量,逐步扩大绩效评价领域,力争全面真实的反映项目管理情况和资金使用绩效。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年度无开展重点绩效评价的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、灾害防治及应急管理等事务支出:包括应急管理事务支出、消防事务支出、森林消防事务支出、煤矿安全支出、地震事务支出、自然灾害防治支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。

十六、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十八、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件:1.永昌县应急管理局2024年度部门决算公开表格.xlsx

2.永昌县应急管理局2024年度项目资金绩效自评表.xlsx

3.永昌县应急管理局2024年度预算执行情况绩效自评报告.docx

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