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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规;贯彻落实上级党委、政府的决策、部署;讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;二是执行本级党员代表大会和人代会决定、决议,并向大会报告工作。坚持以经济建设为中心,指导经济结构调整,推进经济增长方式转变,制定并组织实施社会经济发展规划和措施,促进农民增收,推动本镇经济又好又快发展。三是坚持“以人为本”,加强社会管理和公共服务,切实保障和改善民生负责辖区内的村镇建设规划、基础设施建设及社会公益事业建设,促进各项社会事业的协调发展。四是加强自身建设、村级党组织建设,民生法制建设和精神文明建设;支持和保证本镇人大、群团等组织依照国家法律法规及各项章程充分行使职权;指导村(居)民委员会的工作。五是负责做好本镇的人民武装和社会治安综合治理工作,维持社会稳定,促进社会和谐。六是完成县委、县政府下达和交办的各项工作任务。
二、机构设置
永昌县城关镇人民政府下设“四办五中心”,另加两个上级部门下派机构,具体如下:
1、党政综合办公室
2、党建工作办公室
3、经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境、卫生健康办公室)
4、平安法治办公室
5、党群服务中心(加挂退役军人服务站)
6、农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心)
7、社区服务中心(加挂综合文化站)
8、社会治安综合治理中心
9、综合执法队
10、财政所(按照上级财政主管部门要求履行相关职责)
11、司法所(按照上级司法主管部门要求履行相关职责)
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,992.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 29.39 | 三、国防支出 | 33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 24.78 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 10.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 13.94 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 517.32 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 191.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 445.56 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,073.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 769.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 16.46 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 155.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 29.39 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.50 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,042.56 | 本年支出合计 | 57 | 5,242.56 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 200.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 5,242.56 | 总计 | 60 | 5,242.56 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,042.56 | 5,042.56 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,992.92 | |||||
20101 | 人大事务 | 23.02 | 23.02 | |||||
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,590.80 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | |||||
20106 | 财政事务 | 74.91 | 74.91 | |||||
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 90.24 | |||||
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | |||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | |||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |||||
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 24.78 | |||||
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | |||||
20406 | 司法 | 17.53 | 17.53 | |||||
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | |||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | |||||
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 517.32 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | |||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | |||||
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 5.70 | 5.70 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 191.68 | 191.68 | |||||
21004 | 公共卫生 | 29.98 | 29.98 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 29.98 | 29.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 130.30 | 130.30 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 445.56 | 445.56 | |||||
21103 | 污染防治 | 46.06 | 46.06 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 39.70 | 39.70 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6.36 | 6.36 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 399.50 | 399.50 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 399.50 | 399.50 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 873.66 | 873.66 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 569.14 | 569.14 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 269.14 | 269.14 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 769.28 | 769.28 | |||||
21301 | 农业农村 | 182.99 | 182.99 | |||||
2130104 | 事业运行 | 92.31 | 92.31 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 85.52 | 85.52 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | |||||
21303 | 水利 | 47.11 | 47.11 | |||||
2130314 | 防汛 | 26.00 | 26.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 21.11 | 21.11 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 536.18 | 536.18 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.95 | 70.95 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.65 | 318.65 | |||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.58 | 46.58 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.46 | 16.46 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 16.46 | 16.46 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.46 | 16.46 | |||||
221 | 住房保障支出 | 155.87 | 155.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 155.87 | 155.87 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 155.87 | 155.87 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.39 | 29.39 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |||||
229 | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,242.56 | 2,848.80 | 2,393.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,759.92 | 233.00 | |||
20101 | 人大事务 | 23.02 | 15.62 | 7.40 | |||
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | ||||
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,589.80 | 1.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | ||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | ||||
20106 | 财政事务 | 74.91 | 69.91 | 5.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 84.59 | 5.65 | |||
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | ||||
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | ||||
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 16.63 | 8.15 | |||
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
20406 | 司法 | 17.53 | 16.63 | 0.90 | |||
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | ||||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | ||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | ||||
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 371.50 | 145.81 | |||
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | ||||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | ||||
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 5.70 | 5.70 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 191.68 | 157.69 | 33.98 | |||
21004 | 公共卫生 | 29.98 | 29.98 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 29.98 | 29.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 130.30 | 130.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 445.56 | 445.56 | ||||
21103 | 污染防治 | 46.06 | 46.06 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 39.70 | 39.70 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6.36 | 6.36 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 399.50 | 399.50 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 399.50 | 399.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,073.66 | 296.52 | 777.14 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 769.14 | 769.14 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 469.14 | 469.14 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 769.28 | 90.66 | 678.61 | |||
21301 | 农业农村 | 182.99 | 90.66 | 92.32 | |||
2130104 | 事业运行 | 92.31 | 90.66 | 1.65 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 85.52 | 85.52 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
21303 | 水利 | 47.11 | 47.11 | ||||
2130314 | 防汛 | 26.00 | 26.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 21.11 | 21.11 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 536.18 | 536.18 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.95 | 70.95 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.65 | 318.65 | ||||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.58 | 46.58 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.46 | 16.46 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 16.46 | 16.46 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.46 | 16.46 | ||||
221 | 住房保障支出 | 155.87 | 155.87 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 155.87 | 155.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 155.87 | 155.87 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.39 | 29.39 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | ||||
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | ||||
229 | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,011.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,992.92 | 1,992.92 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 29.39 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 24.78 | 24.78 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.94 | 13.94 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 517.32 | 517.32 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.68 | 191.68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 445.56 | 445.56 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,073.66 | 1,073.66 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 769.28 | 769.28 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 16.46 | 16.46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 155.87 | 155.87 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 29.39 | 29.39 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.50 | 0.50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1.20 | 1.20 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,042.56 | 本年支出合计 | 59 | 5,242.56 | 5,211.96 | 1.20 | 29.39 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 200.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 200.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,242.56 | 总计 | 64 | 5,242.56 | 5,211.96 | 1.20 | 29.39 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,211.96 | 2,848.80 | 2,363.16 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,992.92 | 1,759.92 | 233.00 |
20101 | 人大事务 | 23.02 | 15.62 | 7.40 |
2010101 | 行政运行 | 15.62 | 15.62 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | |
2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,590.80 | 1,589.80 | 1.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,589.80 | 1,589.80 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 15.21 | 15.21 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 5.12 | 5.12 | |
2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6.09 | 6.09 | |
20106 | 财政事务 | 74.91 | 69.91 | 5.00 |
2010601 | 行政运行 | 69.91 | 69.91 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 90.24 | 84.59 | 5.65 |
2013101 | 行政运行 | 84.59 | 84.59 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 5.65 | |
20132 | 组织事务 | 64.00 | 64.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 60.00 | 60.00 | |
20133 | 宣传事务 | 0.89 | 0.89 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.89 | 0.89 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 50.95 | 50.95 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 40.02 | 40.02 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.93 | 10.93 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.90 | 80.90 | |
204 | 公共安全支出 | 24.78 | 16.63 | 8.15 |
20402 | 公安 | 7.25 | 7.25 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3.75 | 3.75 | |
2040299 | 其他公安支出 | 3.50 | 3.50 | |
20406 | 司法 | 17.53 | 16.63 | 0.90 |
2040601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | |
2040604 | 基层司法业务 | 0.90 | 0.90 | |
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.94 | 13.94 | |
20701 | 文化和旅游 | 7.64 | 7.64 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 4.80 | 4.80 | |
2070109 | 群众文化 | 1.94 | 1.94 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.90 | 0.90 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 517.32 | 371.50 | 145.81 |
20802 | 民政管理事务 | 65.00 | 65.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 65.00 | 65.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.35 | 339.35 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.89 | 40.89 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.44 | 297.44 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.02 | 1.02 | |
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | |
20808 | 抚恤 | 22.00 | 22.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.00 | 22.00 | |
20810 | 社会福利 | 11.74 | 11.74 | |
2081006 | 养老服务 | 11.74 | 11.74 | |
20825 | 其他生活救助 | 54.37 | 54.37 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 54.37 | 54.37 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.70 | 5.70 | |
2082804 | 拥军优属 | 5.70 | 5.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.16 | 10.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 191.68 | 157.69 | 33.98 |
21004 | 公共卫生 | 29.98 | 29.98 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 29.98 | 29.98 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 157.69 | 157.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 130.30 | 130.30 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.39 | 27.39 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | |
211 | 节能环保支出 | 445.56 | 445.56 | |
21103 | 污染防治 | 46.06 | 46.06 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 39.70 | 39.70 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 6.36 | 6.36 | |
21104 | 自然生态保护 | 399.50 | 399.50 | |
2110402 | 农村环境保护 | 399.50 | 399.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,073.66 | 296.52 | 777.14 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 769.14 | 769.14 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 300.00 | 300.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 469.14 | 469.14 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 296.52 | 296.52 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | |
213 | 农林水支出 | 769.28 | 90.66 | 678.61 |
21301 | 农业农村 | 182.99 | 90.66 | 92.32 |
2130104 | 事业运行 | 92.31 | 90.66 | 1.65 |
2130109 | 农产品质量安全 | 3.50 | 3.50 | |
2130122 | 农业生产发展 | 85.52 | 85.52 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.65 | 1.65 | |
21303 | 水利 | 47.11 | 47.11 | |
2130314 | 防汛 | 26.00 | 26.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 21.11 | 21.11 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 536.18 | 536.18 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.95 | 70.95 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 318.65 | 318.65 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 46.58 | 46.58 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.46 | 16.46 | |
22001 | 自然资源事务 | 16.46 | 16.46 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 16.46 | 16.46 | |
221 | 住房保障支出 | 155.87 | 155.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 155.87 | 155.87 | |
2210201 | 住房公积金 | 155.87 | 155.87 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | |
22401 | 应急管理事务 | 0.50 | 0.50 | |
2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.50 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,339.35 | 302 | 商品和服务支出 | 435.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 525.38 | 30201 | 办公费 | 111.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 420.03 | 30202 | 印刷费 | 4.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 415.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.47 | 30205 | 水费 | 3.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.44 | 30206 | 电费 | 12.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.94 | 30208 | 取暖费 | 15.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.16 | 30211 | 差旅费 | 13.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 155.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 298.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 40.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 121.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.38 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 15.32 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 89.25 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.02 | ||||||
人员经费合计 | 2,413.10 | 公用经费合计 | 435.70 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 29.39 | 0.00 | 29.39 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 29.39 | 0.00 | 29.39 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 29.39 | 0.00 | 29.39 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 29.39 | 0.00 | 29.39 |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:永昌县城关镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
注:本部门本年度没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5242.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少6841.25万元,下降56.62%,主要原因是2024年度我镇职工调出,人员较上年减少,津贴补贴、社保费、人员经费支出减少,财政拨款收入支出相应减少;财政拨款项目较上年减少,财政拨款收入及支出较上年均减少,且我镇严格落实“过紧日子”工作相关要求,日常相关运行费用有所节省,导致收入、支出较上年大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5042.56万元,其中:财政拨款收入5042.56万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5242.56万元,其中:基本支出2848.80万元,占54.34%;项目支出2393.76万元,占45.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5242.56万元。与上年相比,各减少6841.25万元,下降56.62%。主要原因是2024年度我镇职工调出,人员较上年减少,津贴补贴、社保费、人员经费支出减少,财政拨款收入支出相应减少;财政拨款项目较上年减少,财政拨款收入及支出较上年均减少,且我镇严格落实“过紧日子”工作相关要求,日常相关运行费用有所节省,导致收入、支出较上年大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5211.96万元,较上年决算数减少3816.08万元,下降42.27%。主要原因是2024年度我镇职工调出,人员较上年减少,津贴补贴、社保费、人员经费支出减少,财政拨款收入支出相应减少;财政拨款项目较上年减少,财政拨款收入及支出较上年均减少,且我镇严格落实“过紧日子”工作相关要求,日常相关运行费用有所节省,导致收入、支出较上年大幅度减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5211.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1992.92万元,占38.24%;公共安全支出24.78万元,占0.48%;科学技术支出10.00万元,占0.19%;文化旅游体育与传媒支出13.94万元,占0.27%;社会保障和就业支出517.32万元,占9.93%;卫生健康支出191.68万元,占3.68%;节能环保支出445.56万元,占8.55%;城乡社区支出1073.66万元,占20.60%;农林水支出769.28万元,占14.76%;自然资源海洋气象等支出16.46万元,占0.32%;住房保障支出155.87万元,占2.99%;灾害防治及应急管理支出0.50万元,占0.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3778.16万元,支出决算为5211.96万元,完成年初预算的137.95%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1743.15万元,支出决算为1992.92万元,完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年初未预算,年中增加一般公共服务类项目资金较多,相应资金支出增加。
2.公共安全支出年初预算数为15.31万元,支出决算为24.78万元,完成年初预算的161.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年初未预算,年中拨入公共安全专项经费增多,如:2024年社区戒毒社区康复工作经费(市级)、2024年第二批农村道路监督管理工作经费、2024年禁毒工作经费等。
3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度安排了基层科普行动计划拨入经费10.00万元。
4.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.50万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的2788.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排文化旅游体育与传媒支出类项目,年初未做预算,如“三馆一站”免费开放资金、文化管理员补助资金等。
5.社会保障和就业支出年初预算数为493.12万元,支出决算为517.32万元,完成年初预算的104.91%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排社会保障和就业支出类项目增加,年初未做预算,如:就业补助资金。2024年社区办公经费市级补助资金等。
6.卫生健康支出年初预算数为186.97万元,支出决算为191.68万元,完成年初预算的102.52%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排卫生健康支出类项目增加,年初未做预算,如:疫情防控经费、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金等。
7.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为445.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了城区生活垃圾处理扩建工程、农村环保设施设备运行经费,农村人居环境整治项目资金等,以上项目年初未做预算。
8.城乡社区支出年初预算数为791.79万元,支出决算为1073.66万元,完成年初预算的135.60%,决算数大于预算数的主要原因是年初只对春节灯饰亮化工程、环卫、绿化运行经费及绿化补植栽植工程等项目支出做了预算,对其他城乡社区支出类项目未作出预算,如:永昌县城区人行横道维修及裸露空地改造醒目、2024年第一批市级重大项目前期费用资金等,导致项目支出支出预决算差异较大。
9.农林水支出年初预算数为394.45万元,支出决算为769.28万元,完成年初预算的195.02%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排农林水支出类项目增加,年初未做预算,如:2024年度废旧农膜回收保洁员工资、2024年国家农产品质量安全工作经费、2024年第四批小麦种植补贴、防汛救灾资金、驻村帮扶工作队经费等。
10.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年中增加了永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制费用项目(北海子村、黄家学村、中庄子村、小坝村)。
11.住房保障支出年初预算数为152.36万元,支出决算为155.87万元,完成年初预算的102.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数调整。
12.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年中再未增加灾害防治及应急管理支出类其他项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2848.80万元。其中:
人员经费2413.10万元,较上年决算数减少752.87万元,下降23.78%,主要原因是2024年度我镇职工调出,人员较上年减少,津贴补贴、社保费、人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费435.70万元,较上年决算数减少7.14万元,下降1.61%,主要原因是我单位本年度严格落实“过紧日子”工作相关要求,节省办公开支,公用支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.20万元,本年支出1.20万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于农村互助老人幸福院和城市日间照料中心建设运行方面的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出29.39万元,主要用国有企业退休人员社会化管理补助资金项目,为国有企业退休人员提供服务,开展活动,丰富国有企业退休人员日常生活,更好保障退休人员法定权益和服务需求。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位认真执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费,本年度无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是本年度无“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是本年度无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是本年度无“三公”经费。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费,较上年决算数持平,本年度无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。
较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出435.70万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、水电费、维修(护)费、会议费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少7.14万元,下降1.61%,主要原因是我单位本年度严格落实“过紧日子”工作相关要求,节省办公开支,办公费、水费、电费、取暖费、印刷费、差旅费等公用支出较上年有所下降。
本年度会议费支出2.40万元,较上年决算数减少0.60万元,下降20.00%,主要原因是我单位本年度严格落实“过紧日子”工作相关要求,节省会议费开支。
本年度培训费支出11.00万元,较上年决算数增加9.30万元,增长547.40%,主要原因是本年度年中因工作需要增加了培训费11.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车环卫、绿化作业用车,如吸粪车、洒水车。单价100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目101个,涉及资金2393.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对“2024年度三季度福利彩票公益金”、“2023年第三季度福利彩票公益金(气改电项目)”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对“2024年度国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目开展绩效自评,共涉及资金29.39万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。组织对“2024年春节灯饰亮化工程”“社区办公经费”“永昌县城区人行道维修及裸露空地改造项目”“2024年基层科普行动计划专项资金”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出706.32万元,政府性基金预算支出1.2万元,国有资本经营预算支出29.39万元。从评价情况来看,我镇在不断创新、完善项目管理制度的基础上,开展了总体规划、控制性详细规划,通过项目的实施,我镇环境更优美,人居环境卫生进一步改善;经济更稳定,农村经济基础进一步夯实;社会更和谐,群众幸福指数进一步增长,彻底改善了群众生活条件,同时大力发展农业项目建设,提高了群众经济收入。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映“2024年春节灯饰亮化工程”“社区办公经费”“永昌县城区人行道维修及裸露空地改造项目”“2024年基层科普行动计划专项资金”等10个项目绩效自评结果。
1.“2024年春节灯饰亮化工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.51分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照“营造氛围、美化环境、亮化城市”的总体要求,在东大街、西大街、南大街、北大街等10处区域装饰灯饰,通过亮化工程体现城市的灵动感、层次感、立体感和美感。绩效目标完成情况:按照“营造氛围、美化环境、亮化城市”的总体要求,全面改善城区环境面貌、提升城市品位,切实推动创城工作提质增效,完成总体绩效目标。
2.“永昌县城区人行道维修及裸露空地改造项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.39分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:永昌县城区人行道维修及裸露空地改造项目300万元,用于保障城区内人行道维修及裸露空地改造工作,全面改善了城区环境面貌、提升城市品位,切实推动创城工作提质增效,完成总体绩效目标。
3.“永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制项目(城关镇北海子村、小坝村)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。年初预算13.5万元,实际支出13.5万元,执行率100%,达到预期目标。项目绩效目标完成情况:按照永昌县发展类行政村“多规合一”实用性村庄规划编制项目的总体要求,为城关镇北海子村、小坝村村庄规划编制提供必要的前期经费保障,有助于乡村规划改造、环境提升工作提质增效,完成总体绩效目标。
4.“2024年绿化、道路及路灯管护运行经费(含四大街绿化费、垃圾清运费、县城道路翻浆及破损修补费)、(生态功能区项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.02分。项目全年预算数为94.23万元,执行数为94.23万元,项目全年预算数与执行数为一致,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照“保障设施、美化环境、绿化城市”的总体要求,全面改善城区环境面貌、提升城市基础设施水平,绿化面貌,切实推动城区生活环境改善,完成总体绩效目标。(剩余项目自评结果详见附件2)
三、部门重点绩效评价结果
对照部门整体支出绩效评价共性指标体系,我镇按照中央、省、市、县等财政部门要求,对所有项目资金实施绩效管理,严格按照批复的预算科目、项目、数额,依据项目绩效管理制度建设,结合单位年度工作,科学合理地安排支出计划,确保资金管理到位和使用规范,项目资金支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正,预算资金执行率达到100%,各项目进展效果较好,社会效益大,群众满意度高,部门整体支出绩效自评为优。(详见附件3)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。